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2018年度卫辉市科技和工业信息化局部门决算

信息来源 : 政府办 浏览次数 :  发布时间 : 2019-09-19 字体:
 

  二〇一九年八月

  目  录

时时彩送168元  第一部分  卫辉市科技和工业信息化局概况

时时彩送168元  一、部门职责

时时彩送168元  二、机构设置

时时彩送168元  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

时时彩送168元  二、收入决算表

时时彩送168元  三、支出决算表

时时彩送168元  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

时时彩送168元  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

时时彩送168元  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

时时彩送168元  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

时时彩送168元  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分  名词解释

时时彩送168元  第一部分 卫辉市科技和工业信息化局概况

  一、部门职责 卫辉市科技和工业信息化局单位主要职责是: (一)提出全市新型工业化发展战略和政策;贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策;推进产业结构战略性调整和优化升级;推进信息化和工业化融合。

  (二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;引导和扶持工业和信息产业的发展;指导行业质量管理工作。

时时彩送168元  (三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

时时彩送168元  (四)拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合与生产性服务业功能区和公共服务平台建设。促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

  (五)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

  (六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。承担全市食品、造纸、水泥、纺织、电力能源等传统产业改造升级工作。指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

时时彩送168元  (七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

时时彩送168元  (八)根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施。组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作;编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南。 (九)组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策;依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。

  (十)负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导。拟订中小企业发展中长期规划并组织实施;负责推动建立和完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;协调所属企业对外合作及招商引资工作;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

  (十一)统筹推进全市信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

  (十二)承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作;承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

时时彩送168元  (十三)负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则。负责全市重点企业和企业集团的培育和发展,研究提出政策、措施;指导企业实施战略性改组;指导企业管理人员的培训工作。

  (十四)推进全市工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

  (十五)按照企业干部管理权限,负责指导所属企事业单位领导班子建设、干部队伍管理、劳动人事管理、党团组织建设、精神文明建设和思想政治工作。负责所属企事业单位信访稳定工作和优化企业生产经营环境工作。

时时彩送168元  (十六)研究提出全市煤炭工业发展政策和建议;拟定全市煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施。配合有关部门开展全市煤炭、煤层气开发及综合利用,依法规范和整顿煤炭生产秩序;负责提出煤矿改扩建项目的行业审查意见,会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿技术改造项目。指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理等工作。

  (十七)拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法,贯彻实施行业准入政策;调整优化行业布局和产业结构,整顿和规范行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源出全市科技发展战略的建议;牵头拟综合利用;指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

时时彩送168元  (十八)贯彻执行国家、省及新乡市科技工作的法律、法规和方针、政策;提订激励自主创新的政策、措施,并组织实施和监督。

  (十九)牵头拟订全市科学技术发展规定和年度计划;确定全市科技发展的布局和优先发展领域;会同有关部门推进全市科技创新体系建设。

时时彩送168元  (二十)提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

  (二十一)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责归口统一管理科技经费的预、决算。

时时彩送168元  (二十二)组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;负责全市科技计划的制定与组织实施。

  (二十三)负责全市高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策,促进和推动全市高新技术发展及产业化工作。

  (二十四)会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施;制订科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作;组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目;组织相关重大科技成果应用示范。

时时彩送168元  (二十五)负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议;负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟定全市科技服务业政策措施,推动科技服务业发展。

  (二十六)负责全市科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设;研究提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策、措施。

  (二十七)制定全市对外科技合作与交流的政策、计划。

  (二十八)制定全市科学技术普及工作规划,指导全市科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

时时彩送168元  (二十九)制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施,研究解决农村和经济社会发展中的重大科技问题。 (三十)指导、协调市直各部门和乡(镇)的科技工作。(三十一)负责全市引进国外智力工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来卫工作或定居意见。

  (三十二)完成市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置

  卫辉市科工信局有二级预算单位0个,三级预算单位0

时时彩送168元  个。本决算为汇总决算,纳入卫辉市科工信局 2018年度部门决算编制范围的单位包括:

时时彩送168元  1.卫辉市科工信局本级

时时彩送168元  第二部分 2018年度部门决算表

  附件:2018年度卫辉市科技和工业信息化局部门决算

时时彩送168元      第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

时时彩送168元  2018年度收支总计均为3755.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加980.3万元,增长26.10%。主要原因是财政拨款收入增加。

时时彩送168元  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计3473.05万元,其中:财政拨款收入3473.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

时时彩送168元  2018年度支出合计3068.03万元,其中:基本支出249.78万元,占8.14%;项目支出2818.25万元,占91.86%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计均为3755.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加980.3万元,增长26.10%。主要原因财政拨款收入增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3068.03万元,占本年支出合计的96.54%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加575.27万元,增长18.75%。主要原因是基本支出减少42.77万元,项目支出增加618.04万元。

时时彩送168元  (二)结构情况。

时时彩送168元  2018年度一般公共预算财政拨款支出3068.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出318.26万元,占10.37%;科学技术支出2694.82万元,占87.84%;社会保障和就业支出。

时时彩送168元  (三)具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1226.95万元,支出决算为3068.03万元,完成年初预算的250.05%。其中:

  1.201(类)03(款)99(项)。年初预算为34.06元,支出决算为139.65万元,完成年初预算的410.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较少。

  2.201(类)04(款)01(项)。年初预算为165.14

  万元,支出决算为178.61万元,完成年初预算的108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

  3.206(类)04(款)02(项)。年初预算为1000万元,支出决算为410万元,完成年初预算的41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年存在上级拨入科技专项资金没有编制预算。

  4.206(类)04(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为2037.85万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年存在上级拨入科技专项资金没有编制预算。

时时彩送168元  5.206(类)09(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为130万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年存在上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

  6.206(类)99(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.97万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年存在上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

  7. 206(类)99(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年存在上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

  8. 208(类)05(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.45万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括在职人员,不包括离退休人员预算。

  9. 208(类)05(款)05(项)。年初预算为20.86万元,支出决算为20.50万元,完成年初预算的98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

  10. 215(类)05(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年存在上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.77万元。其中:人员经费206.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、住房公积金、;公用经费42.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

时时彩送168元  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元,支出决算为5.84万元,完成预算的98.98%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格车辆管理,减少三公经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.24万元,完成预算的99.76%,占72.6%;公务接待费支出决算1.6万元,完成预算的96.97%,占27.4%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为4.25万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格车辆管理,减少三公经费支出。其中:

  公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

时时彩送168元  公务用车运行支出为4.24万元。主要用于要用于燃油费、维修费、全险、过路过桥费。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

时时彩送168元  3.公务接待费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第二处。]初预算为1.65万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格车辆管理,减少三公经费。其中:

  外宾接待支出0万元。

时时彩送168元  其他国内公务接待支出1.65万元。主要用于公务灶支出。2018年共接待国内来访团组10个、来宾50人次(不包括陪同人员)。

时时彩送168元  八、预算绩效情况说明

时时彩送168元  (一)绩效管理工作开展情况。

时时彩送168元  认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,进一步强化单位绩效意识和支出责任,按照预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”原则,严格按照要求填报项目支出文本,并开展项目支出绩效评价工作,切实提高资金使用绩效,提高项目支出预算的科学性、合理性。

  (二)项目绩效自评结果。

  按照省、市要求和财政专项资金管理办法,我单位成立了专项资金管理领导小组,局长为领导小组组长,分管科技、财务的副局长为副组长,相关科室负责人为成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则,根据财政预算管理要求,对支持工业发展、科技发展等专项资金进行绩效评价,项目支出都较好地完成了既定目标,取得了良好的经济与社会效益。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为110万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

时时彩送168元  十、机关运行经费支出情况说明

  2018年度机关运行经费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第三处。]初预算为38.66 万元,支出决算为39.40万元,完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较少。

  十一、政府采购支出情况说明

  2018年度政府采购支出总额3.53万元,其中:政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

时时彩送168元  十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

时时彩送168元  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

时时彩送168元  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

时时彩送168元  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

时时彩送168元  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

时时彩送168元  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

时时彩送168元  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

时时彩送168元  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

时时彩送168元  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

时时彩送168元  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 
 

 

 
 
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